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    2021年4月审计学

    卷面总分:     试卷年份:2021    是否有答案:   

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    试题序号

    注册会计师在审计应付账款时,应实施函证程序的有 ( )

    • A、被审计单位的内部控制较为薄弱
    • B、被审计单位没有定期与供应商对账
    • C、被审计单位应付账款存在借方余额
    • D、被审计单位应付账款余额的账龄较长
    • E、审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌疑
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    下列关于审计质量控利准则的表述中,正确的是 ( )

    • A、鉴证业务的质量控制的要求高于非鉴证业务
    • B、会计师事务所质量检查的周期最短不得低于三年
    • C、在会计师事务所与被审计单位分哎解决之前,不可以出具审计报告
    • D、为了确保审计质量,不可以将注册会计师的业务收入作为其考核的指标

    下列关于鉴证业务的表述中,正确的是 ( )

    • A、鉴证业务一定具备三方关系
    • B、鉴证对象等同于鉴证对象信息
    • C、只有审计计准则才能充当鉴证业务的标准
    • D、具备了三方关系注册会计师就一定要承接相关业务

    下列关于注册会计师审计的表述中,正确的有 ( )

    • A、注册会计师审计体现为双向独立
    • B、注册会计师审计是一种有偿审计
    • C、注册会计师审计是政府审计的补充
    • D、注册会计师审计就是注册会计师代表本人实施的审计
    • E、注册会计师在执行审计工作时必须利用内部审计的工作成果

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